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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-11 10:36

補做借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
紅沖借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
正數(shù)的不需要申報增值稅所得稅

好運來 追問

2019-11-11 11:05

跨年的發(fā)票也是這么補老師

郭老師 解答

2019-11-11 11:07

你好,對的,也是這么做的

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2019-11-11 10:36:56
也就是說你今年紅沖了去年的發(fā)票是嗎?現(xiàn)在要做分錄
2019-11-11 10:30:41
您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
2018-09-28 08:48:01
同學,一般跨月只能紅沖不能作廢,你是不是紅沖了?
2022-04-18 16:20:39
您好 請問是當月的發(fā)票作廢了么
2019-12-24 20:24:21
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