
老師,您好,計(jì)算所得稅的時(shí)候,我們進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票的不一致,就例如:我們進(jìn)項(xiàng)票是儀器,但按照客戶要求我們銷項(xiàng)票開的是耗材。這樣我們的進(jìn)項(xiàng)票可以算作成本嗎,對(duì)計(jì)算所得稅有沒有影響
答: 你好 對(duì)所得稅沒有影響 盡量不要做這樣的事,現(xiàn)在金三大數(shù)據(jù)時(shí)代,稅局很容易查到這些異常的
怎樣用進(jìn)項(xiàng)票、銷項(xiàng)票、費(fèi)用票預(yù)估企業(yè)所得稅?是銷項(xiàng)含稅總計(jì)減去進(jìn)項(xiàng)含稅總計(jì)減去費(fèi)用成本總計(jì)的余額乘以所得稅稅率嗎?
答: 您好!是不含稅收入減去成本減去費(fèi)用總額然后乘以稅率。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我開出100萬(wàn)的銷項(xiàng)票,又開進(jìn)100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,也就是100萬(wàn)的成本本,那我的利潤(rùn)是不是就為0,不用上企業(yè)所得稅了?
答: 你好,是的,沒有利潤(rùn),不用交企業(yè)所得稅

