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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-11-11 12:46

您好!尚未認(rèn)證抵扣,取得發(fā)票時,借記應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,以后月份抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 。

蘋果草莓 追問

2019-11-11 12:52

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

小妍老師 解答

2019-11-11 13:09

您好!一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這么處理的。

蘋果草莓 追問

2019-11-11 13:13

那年底應(yīng)交稅費科目余額在借方有沒有關(guān)系呢

小妍老師 解答

2019-11-11 13:13

您好!沒有關(guān)系,無需做賬務(wù)處理。

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您好!尚未認(rèn)證抵扣,取得發(fā)票時,借記應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,以后月份抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 。
2019-11-11 12:46:22
你好,這種情況增值稅進項可以抵扣
2019-09-18 14:50:27
你好,你這種情況是無法抵扣的,只能開多少交多少。
2019-09-26 13:24:15
你好,進項太多的因素是有銷售沒有確認(rèn)收入嗎
2019-04-28 11:36:09
你好,是什么情況做了進項稅額預(yù)估呢?
2019-11-04 14:52:27
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