上年暫估入賬并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,今年8月收到發(fā)票,實際成本比上年結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,分錄應該如何做完整?
虛心的小蝴蝶
于2019-11-12 09:14 發(fā)布 ??1483次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-12 09:17
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
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你好
先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
對外銷售
借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09

先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17

您好
暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40

你好
暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06
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