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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-12 09:17

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目
然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品

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你好 先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 對外銷售 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09
先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17
您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40
你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06
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