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于2019-11-12 09:43 發(fā)布 ??2352次瀏覽
曼曼老師
職稱: 中級會計師
2019-11-12 09:45
你好,如果在申報期內(nèi)且沒有進行全申報的話,可以把申報的數(shù)據(jù)作廢,重新進行填報;如果進行了全申報則需要到稅務(wù)局修改數(shù)據(jù).
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老師,報增值稅時,進項核對結(jié)果不相符,能申報嗎?進項稅額比銷項稅多
答: 報增值稅時,進項核對結(jié)果不相符,不能申報
上個月有100多留底進項稅額,那么這個月申報的時候,外增值稅報表中填寫呢
答: 你好,主表第13行“上期留抵稅額”
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅即征即退申報時,進項稅額分配表中大概分為幾類?無法分配的進項稅額,對退稅有啥影響。
答: 您好,即征即退的進項稅通常劃分為軟件類的進項稅和共用的進項稅;無法分配的根據(jù)比例進行分配。
因之前沒有核對進項,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年和2018年都是賬上記載的進項稅額比認證的進項稅額多(每年總的進項稅額4000萬左右,17、18年賬上進項稅額分別比認證的進項稅額多900萬、300萬)。請問這個是什么原因?qū)е碌模?018年12月的增值稅已經(jīng)申報成功,那上面的問題怎么解決呢?
討論
老師,這增值稅進項稅額明細這個表中,前期認證相符且本期申報抵扣是什么意思???
老師,增值稅進項稅額少申報了,如果不改報表,我該怎么調(diào)賬呢?
老師,當(dāng)月認證的增值稅進項稅額,認證進項稅額多于銷項,在次月申報時沒有全部抵扣,以后期間沒有抵扣的進項稅額可以抵扣嗎?
老師我四月份收到的進項票,這個月已在增值稅綜合平臺認證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報抵扣的進項稅額,下面的本期認證相符且本期申報抵扣填還是在前期認證相符且本期申報抵扣填列抵扣的進項稅額呢
曼曼老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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