老師您好!我公司每個月都有過磅費用,一個月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費用里面讓對方開收據備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以扣所得稅 答
你好,老師,想咨詢高企申報的事情 問
同學,你好 具體是什么問題呢? 答
老師,您好,我想問一下,被投資企業(yè),取得投資方的機器 問
對的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開產品的名字,機器的名字就行 答
老師,您好。我們業(yè)務部門的員工外出打車費,滴滴打 問
你好,這個一樣入差旅費就好了。 答
老師,請問這句話怎么理解:職工教育經費支出在不超 問
意思是不能超過工資總額的2.5%,超過了就要納稅調增 答

老師,增值稅進項稅額少申報了,如果不改報表,我該怎么調賬呢?
答: 你好 你們進項稅是少報了多少。 你收入 報錯了沒有
老師,這增值稅進項稅額明細這個表中,前期認證相符且本期申報抵扣是什么意思???
答: 前期認證相符,就是說這張進項發(fā)票在本月之前的月份已經認證過,且以通過認證.本期申報抵扣,就是說本月這張發(fā)票的進項稅額本月用來抵扣稅額.實務中適用于先比對,后抵扣的進項稅額。 比如輔導期的一般納稅人的進項稅,還有外貿企業(yè)出口轉內銷進項抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生活服務業(yè)增值稅進項稅額加計抵減10%,去年增值稅申報的時候申報表上加計了,但是賬上金額少計了幾百,現(xiàn)在還能調賬嗎,怎么調?
答: 你好,同學,根據申報表與賬的差額 借,應交稅費~未交增值稅 貸,其他收益


不能改變 追問
2020-06-05 15:44
meizi老師 解答
2020-06-05 15:48
不能改變 追問
2020-06-05 15:50
meizi老師 解答
2020-06-05 15:52