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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-11-12 14:06

要的
借 原材料 7
      應(yīng)交稅費 銷項稅額 2.7
貸  銀行存款 9.7

公司注冊代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 14:11

這個公司只是貿(mào)易公司不是生產(chǎn)加工企業(yè)。只做借:庫存商品。貸:銀行存款吧,我不知道的是。開出來是工程發(fā)票。那這個月的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

龍楓老師 解答

2019-11-12 14:21

成本按照一般企業(yè)正常結(jié)轉(zhuǎn)的

公司注冊代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 14:29

就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)。這個月就開了一張票普票圍墻改造2.7萬。那這個月買進來材料沙子水泥款。就是這個月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。收入就是2.7萬,利潤表中營業(yè)成本就為0.人工工資做在管理費用了,是這樣的吧

龍楓老師 解答

2019-11-12 15:01

您把原材料轉(zhuǎn)入長期待攤費用,感謝您的理解提問

公司注冊代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 15:06

不是進原材料吧。我問的成本怎么入賬,這個月成本是沒有吧

龍楓老師 解答

2019-11-12 15:47

剛才發(fā)錯了不好意思,老師的意思是改造計入長期待攤的,其他的不用處理的

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你好,購進退貨的分錄是 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-13 19:11:22
可以是收據(jù)入賬借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款,納稅調(diào)增
2020-04-21 15:11:37
借:管理費用等--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款
2020-01-09 08:15:42
要的 借 原材料 7 應(yīng)交稅費 銷項稅額 2.7 貸 銀行存款 9.7
2019-11-12 14:06:02
你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入沒開票了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-貨款
2019-09-20 10:06:42
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