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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-19 09:58

你好,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款

琴琴 追問

2017-07-19 10:03

稅呢?

吳月柳 解答

2017-07-19 10:05

借:管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額     貸:應(yīng)付賬款

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你好,取得普通發(fā)票不能抵進(jìn)項(xiàng),按50000計(jì)入貨物成本 借,庫存商品等 貸,銀行存款等 如果您銷售是符合免稅條件,是開免稅發(fā)票
2020-05-09 13:57:26
您好 請問是專票么 大概多少金額
2020-04-02 17:02:53
是的,不能抵扣的,是的,可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的了
2018-08-09 08:29:51
您好,暫估時(shí),按不含稅價(jià)處理,借;庫存商品,5萬元,貸:應(yīng)付賬款,5萬元。收到專用發(fā)票時(shí),先沖暫估,借;庫存商品,負(fù)數(shù)5萬元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)5萬元。再根據(jù)專用發(fā)票正常入賬處理。
2017-08-27 15:42:47
您好!你1月的這個(gè)當(dāng)作未開票收入在未開票那幾列填報(bào),2月你將3%的沖紅,就不用再開具藍(lán)字了,不然就多開了發(fā)票了呀,沖紅的信息填在3%稅率那一列,做減項(xiàng)
2022-03-05 18:08:20
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