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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-13 10:38

你好 你們這個固定資產是要退貨嗎

JOY 追問

2019-11-13 10:39

不是,多出的余款,才收到而已

meizi老師 解答

2019-11-13 10:39

你好  那你們之前支付的時候怎么做賬的 掛賬怎么掛的

JOY 追問

2019-11-13 10:41

比如6月已作固定資產10000,已提折舊500,在11月收到余款300.請問分錄如何作

JOY 追問

2019-11-13 10:42

付款時直接計入的固定資產。不知道有優(yōu)惠。

meizi老師 解答

2019-11-13 10:43

你好 那你原值是多做了  你要沖掉 借銀行存款 借固定資產負數  后面調整以后月份的折舊金額。

JOY 追問

2019-11-13 10:46

之前計提過的折舊,是否需要調整

meizi老師 解答

2019-11-13 10:47

之前的不調整了 你調整后面的剩余價值 來分攤就行了

JOY 追問

2019-11-13 10:48

能一次回答全嗎?比如6月已作固定資產10000,已提折舊500,在11月收到余款300.請問分錄如何作

meizi老師 解答

2019-11-13 10:50

你好  分錄上面已經給你寫了  借固定資產10000  貸銀行存款   按月折舊  先收到錢做 借銀行存款300 借固定資產-300  沖固定資產原值  調整你后面的年限的折舊金額就行了

JOY 追問

2019-11-13 10:54

我就是想問折舊怎么處理,你都是一句話。折舊按10000-500后除以剩余年限?

meizi老師 解答

2019-11-13 10:56

是的   你現在是剩下的金額1萬-500-300 剩下的金額 不是退了300給你嗎   你實際原值應該是9700來

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相關問題討論
你好 你們這個固定資產是要退貨嗎
2019-11-13 10:38:28
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對,折舊計提不能作為營業(yè)外收入,而且累計折舊也不能做營業(yè)外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
你是直接延用原會計核算記賬,還是都全部按評估后的金額 入賬。
2018-05-07 13:43:13
同學你好 達到預定可使用狀態(tài),就開始折舊
2020-05-29 11:26:37
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