
有一筆咨詢費,老板直接個人賬戶打給對方公司,現(xiàn)在想要把這筆賬記入到2019年8月里面,如何做賬?借:庫存要現(xiàn)金,貸:其他應付款-老板。借:管理費用-咨詢費,貸:庫存現(xiàn)金。這樣做賬可以嗎?
答: 你好 直接打款給對方公司 就不體現(xiàn)庫存現(xiàn)金 。你做借管理費用-咨詢費 貸其他應付款-法人 借其他應付款-法人貸銀行存款
我們單位在10年前計提了培訓費,分錄是借管理費用-培訓費 貸其他應付款-培訓費 其他應付賬款-培訓費貸方有四萬多余額,今年公司說要把其他應付賬款沖了,車間發(fā)生了叉車培訓費,拿到了叉車培訓發(fā)票 直接做,借其他應付賬款-培訓費 貸庫存現(xiàn)金,后面附件是叉車發(fā)票和現(xiàn)金收據(jù),這樣做對嗎?
答: 你好,實質是不對的,但是為了平賬這個操作也可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,公司員工聚餐分錄,借管理費用―福利費 貸庫存現(xiàn)金(或其他應付款)這樣處理對不對
答: 你好, 分錄 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應付款) 需要通過應付職工薪酬核算


Lu.???? 追問
2019-11-13 13:59
meizi老師 解答
2019-11-13 14:00
Lu.???? 追問
2019-11-13 14:01
meizi老師 解答
2019-11-13 14:04
Lu.???? 追問
2019-11-13 14:05
meizi老師 解答
2019-11-13 14:07
Lu.???? 追問
2019-11-13 14:13
meizi老師 解答
2019-11-13 14:15