
我們單位在10年前計提了培訓(xùn)費,分錄是借管理費用-培訓(xùn)費 貸其他應(yīng)付款-培訓(xùn)費 其他應(yīng)付賬款-培訓(xùn)費貸方有四萬多余額,今年公司說要把其他應(yīng)付賬款沖了,車間發(fā)生了叉車培訓(xùn)費,拿到了叉車培訓(xùn)發(fā)票 直接做,借其他應(yīng)付賬款-培訓(xùn)費 貸庫存現(xiàn)金,后面附件是叉車發(fā)票和現(xiàn)金收據(jù),這樣做對嗎?
答: 你好,實質(zhì)是不對的,但是為了平賬這個操作也可以
借方為管理費---招待費貸方為什么庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款在什么情況下使用?
答: 庫存現(xiàn)金是支付了,其他付款是還沒有支付
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項負(fù)數(shù)過來(實際付15000元,負(fù)數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費用-5000 貸 其他應(yīng)付款 -5000
老師,請問我們辦公室裝修款,是分期給對方付款的,需要在完工時先掛其他應(yīng)付款嗎?還是當(dāng)月付款直接借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金?
借錢發(fā)工資。那借錢發(fā)只能是現(xiàn)金 先做一張借款收據(jù) 借庫存 貸其他應(yīng)付款 。發(fā)工資 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金?等哪天有錢哪天還?
老師:例如發(fā)放上月工資 借:管理費用1000貸:庫存現(xiàn)金1000 為什么老會計還要紅沖預(yù)提費用 借:管理費用-1000貸:其他應(yīng)付款-1000

