
請(qǐng)問(wèn)老師建筑勞務(wù)公司,預(yù)繳了增值稅稅款,可是進(jìn)項(xiàng)稅比較大直接抵了本月的稅,那這個(gè)預(yù)繳稅款怎么處理
答: 你好! 預(yù)交稅款可以抵減以后應(yīng)交增值稅的
老師好,勞務(wù)公司的預(yù)繳稅款增值稅都是提前預(yù)繳費(fèi)的,那后期取得進(jìn)項(xiàng)票怎么抵減增值稅了
答: 你好,同學(xué)。 你預(yù)交是作為應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅處理。 后面的進(jìn)項(xiàng)你是正常作為進(jìn)項(xiàng)處理,然后開(kāi)發(fā)票或收入作為銷項(xiàng)。 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交才是你要交的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
B單位開(kāi)工程票給A單位,C勞務(wù)公司開(kāi)票給B單位,要預(yù)繳稅款,當(dāng)C勞務(wù)公司開(kāi)票100萬(wàn)(含稅專票)開(kāi)給B單位,那所交稅1、預(yù)繳稅款當(dāng)月C勞務(wù)公司按照100萬(wàn)/1.03*0.03=29126.21元增值稅去交其他稅費(fèi)種;2、次月C勞務(wù)公司申報(bào)稅款正常申報(bào),表四會(huì)有一個(gè)預(yù)繳稅款的金額可以抵減;3、B公司當(dāng)月開(kāi)的工程票時(shí)可以在抵減金額里輸入勞務(wù)金額,所交增值稅應(yīng)該是(工程票金額-C勞務(wù)票100萬(wàn))/1.09*0.02預(yù)繳稅款;
答: 你這里第一第二第三都沒(méi)問(wèn)題的,你是哪里有疑問(wèn)。

