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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-14 13:30

您好
期初余額沒有是代表之前已全部抵扣完

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同學(xué)你好 增值稅抵扣的嗎 結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-09 09:46:19
您好 期初余額沒有是代表之前已全部抵扣完
2019-11-14 13:30:34
意思是賬上做不對?這個你下次調(diào)正確就可以
2019-12-04 15:08:31
33/33%=100意思是年初的可抵扣暫時性差異 100+本期的可抵扣暫時性差異30是130 所以遞延所得稅資產(chǎn)是130*25%
2019-07-28 19:23:52
你好,需要認(rèn)證后才能抵扣增值稅
2016-08-12 15:17:06
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