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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-15 09:24

如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益

借:調(diào)整以年度損益

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

借:利潤分配--未分配利潤

貸:調(diào)整以年度損益

CM 追問

2019-11-15 09:33

不含稅的收入呢?

樸老師 解答

2019-11-15 09:48

如果上年已做不含稅收入,則

借:利潤分配--未分配利潤

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益 借:調(diào)整以年度損益 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:調(diào)整以年度損益
2019-11-15 09:24:33
同學你好,把9月份計提增值稅的分錄沖了,在10月份按正確的重新計提。
2016-12-20 20:41:23
你好,0.01的差額可以計入營業(yè)外支出,
2020-05-18 21:48:24
你好 多繳納的0.01計入營業(yè)外支出就可以了。
2020-05-18 12:09:19
您好,可以紅字沖回分錄
2021-12-08 13:59:40
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