
老師,17年未計(jì)提增值稅,但已繳納,請(qǐng)問(wèn)在19年怎么調(diào)整?
答: 如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益 借:調(diào)整以年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:調(diào)整以年度損益
老師,您好!我9月份計(jì)提增值稅是18938.24元,但實(shí)際繳納是18938.25元,差了0.01元,這個(gè)要怎么調(diào)整呢?
答: 同學(xué)你好,把9月份計(jì)提增值稅的分錄沖了,在10月份按正確的重新計(jì)提。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅少0.01元,怎樣調(diào)整(會(huì)計(jì)分錄)?
答: 你好,0.01的差額可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,

