
怎么結(jié)轉(zhuǎn)工資?分錄怎么做
答: 你好,工資計(jì)提時(shí)入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目 ,例如 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用-工資
老師,幫我看看這個(gè)分錄什么意思啊,是結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎
答: 你好,應(yīng)該是計(jì)提工資也相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代發(fā)工資并結(jié)轉(zhuǎn)帶扣款項(xiàng)如何做分錄
答: 你好,并結(jié)轉(zhuǎn)帶扣款項(xiàng),這個(gè)款項(xiàng)是你單位取得的收入?

