合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

(1)支付福利費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) (2)月末分配時(shí) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利老師如果是小規(guī)模公司適用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 這個(gè)福利費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目呢?
答: 一樣的,這個(gè)沒(méi)有什么不一樣的
我二零19年11月份的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類科目,把管理費(fèi)用工資錯(cuò)填充應(yīng)付職工工資4500,然后我2020年一月份發(fā)現(xiàn)之后直接到19年的賬上去改把應(yīng)付職工薪酬調(diào)成了管理費(fèi)用4500 但是現(xiàn)在導(dǎo)致月末的時(shí)候管理費(fèi)用工資一直是負(fù)4500,請(qǐng)問(wèn)一下老師要怎么調(diào)?我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
答: 您好,您的意思是少做了管理費(fèi)用是吧,那應(yīng)該是同過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,或者直接用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
民辦非盈利組織制度下工資這樣處理對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸:現(xiàn)金 以前干過(guò)企業(yè)會(huì)計(jì) 這個(gè)跟企業(yè)會(huì)計(jì)不一樣吧?
答: 你好! 對(duì)的。


????黛慧子 追問(wèn)
2016-03-30 17:02
????黛慧子 追問(wèn)
2016-03-30 17:04
小丫老師 解答
2016-03-30 16:57
小丫老師 解答
2016-03-30 17:01
小丫老師 解答
2016-03-30 17:03
小丫老師 解答
2016-03-30 17:05