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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-15 17:19

你好!這個也正常了,雙方都有業(yè)務(wù)往來

劉子涵mimi 追問

2019-11-16 15:07

怎么調(diào)整

宋生老師 解答

2019-11-16 15:55

您好!這個要先跟對方談。然后應(yīng)收應(yīng)付相抵。一般是借應(yīng)付賬款-A 貸應(yīng)收賬款A(yù)公司

劉子涵mimi 追問

2019-11-16 16:11

謝謝,那補(bǔ)交2018年的所得稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上怎么

宋生老師 解答

2019-11-16 16:34

您好!正常是應(yīng)該對的上的。你是說 因為以前年度損益調(diào)整嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!這個也正常了,雙方都有業(yè)務(wù)往來
2019-11-15 17:19:04
是 必須從期初余額開始錄
2020-04-29 10:06:36
公司不是新公司吧,之前都沒有做賬么?
2019-09-18 13:45:42
內(nèi)賬可以的 外賬需要考慮之前財務(wù)報表怎么報的
2019-09-18 13:21:20
你好,要以前三個月的余額為期初才行
2017-01-09 18:19:15
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