
#提問#,應(yīng)收賬款期末余額比實際多,查賬后原因是,一個客戶有兩種產(chǎn)品,而兩種產(chǎn)品是分開記賬的,在客戶回款時未分清是哪種產(chǎn)品的回款導(dǎo)致單品應(yīng)收賬款期末余額比總應(yīng)收期末余額還多,怎樣調(diào)賬
答: 你好 你們應(yīng)收賬款做了兩個產(chǎn)品的明細往來嗎
收款是海洋工程公司,給對方開票是開海洋安裝公司,兩個公司是一個集團?,F(xiàn)在記賬由于按名字分開記賬所以應(yīng)收賬款余額一個正一個負?,F(xiàn)在怎么把賬合并一起做平?
答: 直接將這個賬合并處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,例如:我們公司是A公司(鵬程),客戶:B公司(百合),(1)百合公司對公賬轉(zhuǎn)賬給鵬程公司:14856741元;(2)百合公司要求鵬程公司分別給C公司(創(chuàng)達)共轉(zhuǎn)賬7361441元,D公司(星韻)共轉(zhuǎn)賬7005300元,2家合計轉(zhuǎn)出款是14366741元,轉(zhuǎn)入減去轉(zhuǎn)出款剩余:49萬元,請問這種情況要怎么記賬?(備注:之前鵬程公司掛賬:借方余額“應(yīng)收賬款-百合 ”2577225.96元“)
答: 您好,為什么要給C和D公司賬款,收款可以做借銀行存庫14856741 貸應(yīng)收賬款-百合14856741,

