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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-16 10:52

你好
9月份
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
10月份
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

念念 追問

2019-11-16 11:00

謝謝老師,是不是9月沒有抵扣的,我在9月做一筆,然后10月在做一筆。當(dāng)月抵扣了的,我就還是按原來的正常分錄做到10月就可以了

念念 追問

2019-11-16 11:00

鄒老師 解答

2019-11-16 11:00

你好,是的,是這樣處理

念念 追問

2019-11-16 11:11

好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-11-16 11:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

念念 追問

2019-11-16 11:14

老師,我還想問下這個9月和10月的摘要怎么寫呢。麻煩您在說一下,我不太會寫。謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-11-16 11:15

你好
9月份,購買材料一批
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
10月份,認證進項發(fā)票
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

念念 追問

2019-11-16 11:20

對方給我們開發(fā)票都是我們將貨款支付了的,老師我在9月份的貸方寫銀行存款合適嗎

鄒老師 解答

2019-11-16 11:41

你好,開具發(fā)票款項支付了,那9月份的分錄貸方就是銀行存款科目,而不是應(yīng)付賬款科目

念念 追問

2019-11-16 15:25

好的,謝謝鄒老師,最后一個問題還要麻煩您,就是在當(dāng)月支付了貨款的情況下,我做憑證,按實際支付了貨款的日期算還是按對方給我們開過來發(fā)票的日期做賬。

鄒老師 解答

2019-11-16 15:26

你好,你可以以發(fā)票與支付貨款日期較晚的一個日期來做賬

念念 追問

2019-11-16 15:38

好的,謝謝老師,我剛發(fā)現(xiàn)對方先在當(dāng)月給我們開了發(fā)票,然后我們下個月支付了貨款的這種呢

鄒老師 解答

2019-11-16 15:39

你好
當(dāng)月,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款
下個月,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

念念 追問

2019-11-16 15:54

好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-11-16 15:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-04-05 10:24:44
你認證了,就要填申報表里面的進項稅額里面去的,不能不填的,不填的話這個進項就要作廢的
2019-07-05 06:57:31
你好 9月份 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 10月份 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2019-11-16 10:52:15
這個專票是什么內(nèi)容,是采購原材料、庫存商品還是說辦公用品等
2018-06-27 11:49:03
您好 做一份跟去年發(fā)票相同的紅字分錄 然后根據(jù)正確發(fā)票再做一份分錄
2019-04-13 15:52:33
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