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于2021-11-30 14:25 發(fā)布 ??1831次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-30 14:25
未認證的進項稅額計入到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額里面。
℃ 追問
2021-11-30 14:34
借 庫存商品 借 應交增值稅待認證進項稅額 貸應付賬款
東老師 解答
2021-11-30 14:35
對的,沒錯就是這么做的
2021-11-30 14:37
上面的不能撤回 這次對嗎 借 應交稅費 -進項稅額貸 應交稅費-應交增值稅待認證進項稅額
2021-11-30 14:39
對,這個是認證以后這么做的。
2021-11-30 14:44
那抵扣一半 一般未抵扣怎么操作呢
2021-11-30 14:45
現(xiàn)在這個都必須抵扣才行的。
2021-11-30 14:48
進項特別多 抵扣不完的嘛
2021-11-30 14:49
底部完就可以形成留抵進項稅額。
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專票未抵扣未認證 怎么做會計分錄呢
答: 未認證的進項稅額計入到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額里面。
認證抵扣的會計分錄?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 管理費用 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我是建安行業(yè),上月已認證抵扣,但票未入帳,會計分錄?報表填寫?
答: 您好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 填寫對應的增值稅申報表附表二進項稅額欄次
車輛保費(商業(yè)保險與事故責任強制險)已認證抵扣后的會計分錄要怎么做?
討論
進出口 認證不抵扣的會計分錄
待認證進項稅認證,抵扣的會計分錄怎么做
老師,我想把一張發(fā)票留著下個月認證抵扣,那這個月是不是就不要把這張發(fā)票做會計分錄
我方是購買方,2月現(xiàn)在收到一份紅字專票,此專票已經(jīng)在去年12月抵扣認證,請問我現(xiàn)在的會計分錄需要怎樣做?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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