
我方是購(gòu)買方,2月現(xiàn)在收到一份紅字專票,此專票已經(jīng)在去年12月抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄需要怎樣做?
答: 你好 金額小的話,直接做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何入賬,已認(rèn)證抵扣和未認(rèn)證抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 未認(rèn)證抵扣的原來(lái)紅字沖銷 已經(jīng)認(rèn)證的類似以下 借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票現(xiàn)在開紅字信息表后會(huì)計(jì)分錄怎么做(具體到三級(jí)分錄)?
答: 借應(yīng)付賬款/銀存貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


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2020-03-11 14:17
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