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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-25 07:32

您好
請問收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的

月半彎 追問

2021-11-25 08:08

老師,我就是不知道怎么處理的,開出紅字做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理,那收到紅字發(fā)票一般應(yīng)該怎么處理的分錄麻煩您回一下?

bamboo老師 解答

2021-11-25 08:23

您收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄可以寫一下嗎 我對應(yīng)給您寫紅字

月半彎 追問

2021-11-25 08:36

藍(lán)字發(fā)票的分錄是借:原材料   應(yīng)交稅費    貸:應(yīng)付賬款  紅字發(fā)票是相應(yīng)的負(fù)數(shù)?但是進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了?

bamboo老師 解答

2021-11-25 08:45

借:原材料 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字

月半彎 追問

2021-11-25 09:06

老師,紅字發(fā)票開出來的時候已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項      收到藍(lán)字發(fā)票的時候再按您上面的分錄做賬嗎?

bamboo老師 解答

2021-11-25 09:13

紅字發(fā)票開出來的時候 這樣寫分錄不對啊

直接寫我上面的分錄就好了

月半彎 追問

2021-11-25 09:25

老師,那要是我方認(rèn)證的已抵扣,不知道什么時候才能收到紅字發(fā)票,是不是先借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項  然后再按您上面的分錄?

bamboo老師 解答

2021-11-25 09:30

不是的 直接寫我寫的分錄就好了
到時候把紅字票附在這筆分錄后面就好了

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你好,是的,紅字發(fā)票是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
可以的,4月可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借,原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
你好,你自己開出去的話,應(yīng)該是填寫銷售額,你的銷售額是零一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的。
2022-12-07 15:08:16
你好,修改那期申報表,然后補稅繳滯納金
2022-08-12 19:59:16
你好,那得看一下你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話就有影響。
2022-03-09 11:20:25
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