購買稅控盤可以全額抵減稅額,是直接做借管理費用貸庫存現(xiàn)金,同時借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費用呢?還是先做借管理費用,貸庫存現(xiàn)金這一個分錄?等到有增值稅可以抵減時候再做借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費用?小規(guī)模納稅人當(dāng)月收到稅控盤發(fā)票是在季度申報增值稅時填入稅控盤抵減信息?還是實際要抵減時再填報?
學(xué)無止境
于2019-11-17 14:28 發(fā)布 ??702次瀏覽
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立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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你好,是先做借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,然后抵減時再做借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費用
實際要抵減時再填報
2019-11-17 14:29:59

不光要做賬 還要再申報表中填寫抵扣金額
六、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明
(一)稅額抵減情況
1.本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。
2019-08-21 10:16:13

你好,你是一般納稅人嗎?收到的時候借管理費用貸銀存,需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù),不抵扣不用做抵扣的分錄
2018-10-13 16:03:19

你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金,
全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38

小規(guī)模納稅人只通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 一個科目核算
2019-09-11 09:37:14
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