
10月月末計提工資以后,下月初實際發(fā)放工資,這個費用在10月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是怎么處理!
答: 計提工資之后月末就需要結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤 貸管理費用
老師,您好!請問工資到底要不要先計提再發(fā)放?我之前的公司都是上月計提下月發(fā)放,現(xiàn)在這個公司是先發(fā)放然后再結(jié)轉(zhuǎn),請問那個做法是對的呢?謝謝!
答: 正規(guī)來說 需要計提再發(fā)放的 你先發(fā)放后補提也是可以的 因為結(jié)果一樣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我12月份做計提工資時多計提了,帳已結(jié)轉(zhuǎn),1月份發(fā)放工資時才發(fā)現(xiàn),這個帳要如何調(diào)整啊
答: 你好,多計提 的可以紅沖了

