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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-11-18 14:16

借:銀行存款
貸:預收賬款
借:原材料、庫存商品
貸:銀行存款

Darongrong 追問

2019-11-18 14:18

我后期去付這個采購款的時候不能沖減這個預收賬款

岳老師 解答

2019-11-18 14:29

預收賬款應當結(jié)轉(zhuǎn)收入。

Darongrong 追問

2019-11-18 14:38

老師,不太明白

岳老師 解答

2019-11-18 15:14

您需要把收款、確認收入與采購、支付貨款分開。二者不必放在一起。

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相關(guān)問題討論
你好 收到的款是貨款還是借款的
2019-11-18 14:12:51
借:銀行存款 貸:預收賬款 借:原材料、庫存商品 貸:銀行存款
2019-11-18 14:16:09
你好,你可以在發(fā)票達到的時候做這個分錄 借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-02-11 16:15:24
您好,那就是退貨是吧,那就應該開紅字發(fā)票,借應付賬款 庫存商品負數(shù)貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-03 13:11:02
那你這個是查賬么,企業(yè)所得稅,你做成本和費用沒有辦法稅前扣除,借預付賬款 貸其他應付款,借原材料 貸預付賬款 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本這個對應主營業(yè)務成本不能稅前扣除
2019-05-27 10:15:38
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