
老師好,我們單位買了貨物,付款的時候是按返利付的,入庫時按沒有返利時入的,之間的差異怎么做賬。
答: 您好,差異沖減入庫成本的
如果按出庫量做賬的主,入庫與出庫之間的差異就沒有處理掉,總不可能一直留在賬上
答: 你好,入庫與出庫差異是什么原因造成的,在公司的合理損耗?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:庫存重估 貸:其他應(yīng)付款-XX借;存貨成本差異 貸:庫存重估借:庫存商品 貸:存貨成本差異這是我們公司做的賬,我不太理解,為啥不直接借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款呢
答: 你好? ? 是你們沒有取得發(fā)票 先做暫估入庫入賬處理的??


王愛戎 追問
2019-11-18 20:18
王愛戎 追問
2019-11-18 20:18
糖果老師 解答
2019-11-18 20:20