老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師,這個(gè)B不滿足資本化就入費(fèi)用化,不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎?
答: 你好! 是的。BC都對
為什么構(gòu)成業(yè)務(wù)的交易費(fèi)用費(fèi)用化,另一個(gè)資本化
答: 根據(jù)我國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,只有構(gòu)成業(yè)務(wù)的情況,才適用我們常說的企業(yè)合并的處理原則。 合并報(bào)表準(zhǔn)則規(guī)定:交易費(fèi)用計(jì)入到管理費(fèi)用 有一種說法是因?yàn)槭桥律鲜泄?虛增長投成本。所以進(jìn)費(fèi)用。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前的會(huì)計(jì) 對于研發(fā)人員的費(fèi)用處理方式是 借工程施工-綜合管理 貸其他業(yè)務(wù)成本 就是說 做為成本入賬了 但是我覺得作為我們公司軟件開發(fā)這個(gè)行業(yè) 將來肯定是要申請高新企業(yè)的 那么將這些費(fèi)用做為研發(fā)費(fèi)用更合適 所以我想做 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸相關(guān)科目 然后期末 在轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
答: 符合資本化的可以計(jì)入無形資產(chǎn),不符合的期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用


蔣飛老師 解答
2019-11-19 08:37
蔣飛老師 解答
2019-11-19 08:39
????安安寶貝 追問
2019-11-19 08:56
蔣飛老師 解答
2019-11-19 09:18