
老師你好,我上個月出了一筆1、借:制造費(fèi)用貸:銀行存款的分錄,現(xiàn)在想直接紅沖原憑證,涉及銀行存款可否直接紅沖,再更正?
答: 1.你這個后續(xù)重新按正確做一筆么,你不改最后余額可以沖
老師,你好,上年,我的租金直接入了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票,想調(diào)整這筆,加上稅金,我可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄嗎
答: 你好,可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄(涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!涉及銀行存款的一張憑證做錯,是直接調(diào)整科目還是紅沖銀行存款,然后做一張正確的
答: 你好 直接調(diào)整科目就可以了
我公司二月份借款100萬,當(dāng)時代賬會計直接借銀行存款貸現(xiàn)金了,我現(xiàn)在可以沖紅更正嗎?
請問老師,三月份我做了一筆預(yù)估,借 原材料 貸銀行存款,四月份收到發(fā)票在是直接做紅字沖掉嗎?然后再做一筆 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 貸 銀行存款嗎
老師,19年12月分錄:借銀行存款,貸預(yù)付賬款20年1月可以直接紅沖嗎如果可以,借銀行存款-負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款-負(fù)數(shù)這樣紅沖可以嗎

