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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-19 13:32

直接紅沖之前的未開票收入,然后重新做就行了

諾亞方舟 追問

2019-11-19 13:33

銀行存款也沖紅嗎?能附上具體會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝!

樸老師 解答

2019-11-19 13:42

借 銀行存款(負(fù)數(shù))
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))
然后重新做借 銀行存款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅

諾亞方舟 追問

2019-11-19 14:11

哦哦 好的 謝謝

樸老師 解答

2019-11-19 14:16

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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是的。同學(xué)。分錄是對(duì)的
2019-04-03 22:22:42
你好,直接按照折扣之后的來(lái)做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
分錄對(duì)嗎老師寫不完分錄
2016-09-01 16:35:55
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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