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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-20 17:05

你好 實際是什么業(yè)務(wù) 可以說下

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:06

公司拍攝宣傳片

meizi老師 解答

2019-11-20 17:07

你好   借管理費用-廣告宣傳費 進項稅貸銀行存款  應(yīng)付賬款    借應(yīng)付賬款貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:10

余下的百分之四十款項放在應(yīng)付里,等付錢的時候再借應(yīng)付賬款貸銀行?

meizi老師 解答

2019-11-20 17:16

你好 是的  到時你剩下的進項稅 自己暫估下  是多久付款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:21

余款付款得明年了

meizi老師 解答

2019-11-20 17:24

你好 那你就做本次的     你做暫估40%的費用 在今年   實際也是今年發(fā)生的嘛   借管理費用-廣告宣傳費 進項稅貸銀行存款  暫估40% 借費用 貸應(yīng)付賬款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:33

最后的借費用貸應(yīng)付賬款是指的余下的百分之四十款項?讓余下的錢趴在應(yīng)付里,等到付錢的時候借應(yīng)付貸銀行就沖了?那余下的百分之四十還會是專票的。

meizi老師 解答

2019-11-20 17:35

嗯 是的 到時你再調(diào)整分錄就行。但是發(fā)票必須要匯算之前取得 不然你就得調(diào)整了

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-11-20 17:40

不客氣 幫到你就好

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:05

調(diào)整的分錄怎么做?假設(shè)付余款的時候,費用是十塊,稅是五塊

meizi老師 解答

2019-11-20 18:11

你好    你收到發(fā)票 沖暫估費用分錄 然后按發(fā)票來做 借費用 進項稅貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:32

可是我已經(jīng)把余下的百分之四十費用從管理費用里借貸應(yīng)付賬款了啊

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:40

沖暫估費用分錄怎么做?
借費用貸應(yīng)付賬款?

meizi老師 解答

2019-11-20 18:49

你好  分錄不變 金額負數(shù)就行了 借費用 負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)

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你好 實際是什么業(yè)務(wù) 可以說下
2019-11-20 17:05:47
你好同學(xué) 合同的金額,不用做分錄同學(xué)
2019-10-28 16:51:51
你好,很高興為你解答 應(yīng)該根據(jù)451000%2B后期支付的折現(xiàn)金額入賬計入固定資產(chǎn)
2020-06-18 16:47:17
借:預(yù)付賬款300 ? ? ?預(yù)付賬款1800
2022-04-07 14:18:12
你好 需要入賬的 你們實際業(yè)務(wù)是什么
2019-10-21 10:08:49
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