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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-21 09:12

如果差異金額很大,就要按每月的銷項稅額和進(jìn)項稅額進(jìn)行一一核對,賬面銷售稅額和月末的開票匯總表核對,賬面的進(jìn)項稅額和認(rèn)證的進(jìn)項稅明細(xì)表核對.如果核對無誤看看核算金額有沒有算錯或?qū)戝e,這樣按月往前推一定能查到哪里錯了.

從 開始 追問

2019-11-21 09:15

差額23元,往前查了6年了,還是沒查出來,再往前十幾年有的資料已經(jīng)不全了

樸老師 解答

2019-11-21 09:15

那你就賬上補計提23元吧

從 開始 追問

2019-11-21 09:18

老師,分錄怎么寫?

樸老師 解答

2019-11-21 09:23

如果是以前年度的應(yīng)交稅金賬面余額借方比實際多,賬務(wù)處理:
1、調(diào)整時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--XX稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)時
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,主表的23欄,減免明細(xì)表的第一行
2020-04-08 10:20:15
你好!是按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
2016-08-16 18:24:56
還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
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