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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-11-21 10:34

您好,11月份如果還發(fā)生有工資費(fèi)用 還是要計提發(fā)放的

包兒 追問

2019-11-21 10:55

公司注銷,哪些科目要注意?哪些科目要清零?

小黎老師 解答

2019-11-21 11:03

您好,所有科目都需要清0

包兒 追問

2019-11-21 11:05

銀行和庫存現(xiàn)金也要清零?

包兒 追問

2019-11-21 11:27

注銷,其他應(yīng)收款(社保)借方還有300元余額怎么處理好?要怎么做分錄

小黎老師 解答

2019-11-21 11:42

您好,公司注銷就跟剛注冊時一樣,所有都清0.用現(xiàn)金沖平

包兒 追問

2019-11-21 11:44

社保這筆應(yīng)該這樣做嗎?
借:現(xiàn)金300
貸:其他應(yīng)收款-社保300

小黎老師 解答

2019-11-21 11:45

您好,是的 可以這樣做的哦

包兒 追問

2019-11-21 11:48

庫存商品還有8000元,我應(yīng)該怎么做分錄?

小黎老師 解答

2019-11-21 12:20

您好,需要把庫存商品處理掉 計入營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
您好,11月份如果還發(fā)生有工資費(fèi)用 還是要計提發(fā)放的
2019-11-21 10:34:29
您好,如果以后不發(fā)的,就不需要計提
2020-06-08 16:22:15
你好!要的。這些基本的都要做
2017-03-21 13:38:19
你好,沒有發(fā)放就體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的貸方 當(dāng)月該計提計提,該發(fā)放的發(fā)放
2017-07-05 17:05:58
你好,今年補(bǔ)計提就是了 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-12-13 15:56:04
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