
老師我發(fā)現(xiàn)我的期間費(fèi)用明細(xì)科目有一個(gè)入錯(cuò)了,但是是我上個(gè)月的期間費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益,我這個(gè)月需要調(diào)整我需要怎么做分錄呢,原分錄是借:銷售費(fèi)用-禮盒 貸:現(xiàn)金 ,結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn),貸“:銷售費(fèi)用-禮盒
答: 那你這個(gè)應(yīng)該正確的是什么科目呢?
月底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)做會(huì)計(jì)分錄,為什么期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的借方為本年利潤(rùn)?
答: 發(fā)生時(shí) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問下,我發(fā)現(xiàn)2018年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤了,錯(cuò)誤的分錄是借:本年利潤(rùn) 貸:銷售費(fèi)用正確的分錄應(yīng)該是借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用那我今年調(diào)賬的時(shí)候分錄怎么做呢?
答: 你是手工結(jié)轉(zhuǎn)的,還是軟件做賬的
某公司2018年5月31日將本月發(fā)生的銷售費(fèi)用56000元結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目編制該公司的會(huì)計(jì)分錄
某公司2018年5月31日將本月發(fā)生的“銷售費(fèi)用”56 000元,結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”科目。編制該公司的會(huì)計(jì)分錄
某公司2018年5月31日將本月發(fā)生的“銷售費(fèi)用”56 000元,結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”科目。編制該公司的會(huì)計(jì)分錄
借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣做分錄,每個(gè)月銷售費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是嗎?


???? 可愛的小姐姐???? 追問
2019-11-21 11:47
暖暖老師 解答
2019-11-21 11:54
???? 可愛的小姐姐???? 追問
2019-11-21 11:57
暖暖老師 解答
2019-11-21 11:59