
老師我這邊9月份付出去一比款,付款時備注的是預(yù)付貨款,然后10月的時候把附件拿回來了,附件是中秋節(jié)給員工發(fā)的福利,然后這筆賬咋調(diào)整呀?
答: 你好 可以這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;預(yù)付 賬款 然后根據(jù)取得的發(fā)票這樣做分錄 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
想請問一下退客戶多付的貨款,被做成了預(yù)付款改怎么調(diào)整???
答: 借銀存貸預(yù)收 之前的紅沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下把預(yù)付款調(diào)整到應(yīng)付款,報表會有變動嗎?
答: 你好,可以,現(xiàn)在預(yù)付的貸方余額么?

