
老師,你好,我做10月份帳時(shí),已經(jīng)計(jì)提98000元增值稅,每個(gè)月將近要交這么多稅,可否當(dāng)成本出了呢
答: 你好,增值稅是負(fù)債科目(不是損益科目),不能計(jì)入成本的
上個(gè)月計(jì)提增值稅少計(jì)提了。上個(gè)月月2821年12月的賬。成本結(jié)轉(zhuǎn)了。咋整呢
答: 增值稅還需要計(jì)提嗎?只涉及轉(zhuǎn)出的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司小規(guī)模不開票,所有的收入都是做的無票收入,然后成本也沒有票,是不是就不用計(jì)提增值稅啊
答: 你好,做收入就要做增值稅的,不開票也要交稅的


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2019-11-23 14:58
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2019-11-23 14:59
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