
老師好,1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費(fèi)用561.6,制造費(fèi)用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進(jìn)賬稅的呢?2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進(jìn)賬稅呢?謝謝。
答: 你好,沒有發(fā)票沒辦法算 是的,支票直接按照金額算,不做稅金
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下:沖銷:借:管理費(fèi)用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費(fèi)用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒有關(guān)系。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
答: 你好,借 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 銀行存款


小炎 追問
2019-11-25 11:39
暖暖老師 解答
2019-11-25 11:40