
老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
答: 先做預(yù)付處理,等實際收到發(fā)票后,在計入費用科目。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等實際收到發(fā)票時 借:管理費用--水電費/制造費用 貸:預(yù)付賬款
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應(yīng)的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下:沖銷:借:管理費用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒有關(guān)系。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
直接計入公司的電費處理 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
答: 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 就是車間用電計入制造費用——電費,就是管理部門用電計入管理費用——電費,這兩種電費都是有的
老師好,1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費用561.6,制造費用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進賬稅的呢?2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進賬稅呢?謝謝。
你好老師,在寫銀行存款日記賬的時候,這一筆業(yè)務(wù)是支付電費,分別計入管理費用和制造費用,在對方科目中兩個是分開寫兩行,還是在一行里寫兩個
福利費直接是借了制造費用管理費用,貸庫存現(xiàn)金/銀行存款。沒有走應(yīng)付職工應(yīng)酬---福利費

