老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問(wèn)
借:銀行存款、 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 答
老師 你好!我公司一般納稅人,公司購(gòu)進(jìn)了技術(shù)服務(wù)費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,發(fā)票未開(kāi)但是原料已入庫(kù),款已打,如何寫分 問(wèn)
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 答
請(qǐng)教老師,民辦學(xué)校的會(huì)計(jì)核算是可以參考非營(yíng)利性 問(wèn)
是,民辦學(xué)校的會(huì)計(jì)核算是可以參考非營(yíng)利性組織核算 答
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)殖公司需要同時(shí)用到生產(chǎn)成本和消耗性生物 問(wèn)
您好,一般用消耗性生物資產(chǎn)和生產(chǎn)成本,這兩個(gè)都要的 答

老師好,我公司注冊(cè)資本300萬(wàn),錢一直沒(méi)到賬, 但以前的會(huì)計(jì)做了一筆分錄:借其他應(yīng)收款300萬(wàn), 貸實(shí)收資本300萬(wàn)。 這樣導(dǎo)致了公司往來(lái)賬戶長(zhǎng)期掛著300萬(wàn), 引起稅局注意, 請(qǐng)問(wèn)是否需要調(diào)整。 如需要請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整
答: 你好,向稅局說(shuō)明是之前賬做錯(cuò),做沖紅的分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師:有一個(gè)公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳還未實(shí)際收到,做了如下賬: 借 :其他應(yīng)收款—XX股東 1000000 貸:實(shí)收資本 1000000此做法對(duì)嗎?謝謝
答: 你好,不正確,沒(méi)有收到不用做賬務(wù)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你。就是我們現(xiàn)在的公司注冊(cè)資本是200萬(wàn),但是股東實(shí)際并沒(méi)有實(shí)繳到這么多錢,只交了30萬(wàn)而已,以前的會(huì)計(jì)把剩下的170萬(wàn)入到了其他應(yīng)收款,這個(gè)我要怎么調(diào)整比較好呢?
答: 紅字沖減其他應(yīng)收款和實(shí)收資本 因?yàn)槌鲑Y沒(méi)到位


月光蝶 追問(wèn)
2019-11-26 16:15
meizi老師 解答
2019-11-26 16:19