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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-27 10:32

你們紅沖了就可以了,你復(fù)印一下錯的發(fā)票備查就可以了

輝猴子 追問

2019-11-27 10:41

老師,您的意思是做賬的時候做一筆紅沖就可以了,是吧?不用在增值稅申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出或者對方開具紅字發(fā)票之類的

樸老師 解答

2019-11-27 10:55

是的,直接紅沖了就可以了,你進(jìn)項明細(xì)表里也轉(zhuǎn)出

輝猴子 追問

2019-11-27 10:57

老師,最后一個追問哈:
那我進(jìn)項轉(zhuǎn)出后,收到對方正確的發(fā)票后,我依舊在增值稅申報表表二的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票里面填進(jìn)去進(jìn)項稅額嗎?
謝謝老師,老師的回答真是太好了

樸老師 解答

2019-11-27 11:05

嗯,收到新的發(fā)票之后還是填寫在進(jìn)項那里

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若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
你們紅沖了就可以了,你復(fù)印一下錯的發(fā)票備查就可以了
2019-11-27 10:32:58
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
你好,剛咨詢稅務(wù)局 如果購貨方不出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,不可以開具紅字增值稅專用發(fā)票
2020-01-22 09:07:47
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
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