老師您好,今年5月我們公司購買苗木,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣,后面對方公司說發(fā)票開錯了,喊把發(fā)票寄回去重新開具,請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢? (抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄)我個人覺得因為農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣,所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧?想著就是復(fù)印好這些開錯的發(fā)票備查,然后把原件寄回對方公司,對方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里,不知道這樣操作可不可以?謝謝老師
輝猴子
于2019-11-27 10:30 發(fā)布 ??1611次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-27 10:32
你們紅沖了就可以了,你復(fù)印一下錯的發(fā)票備查就可以了
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若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04

你們紅沖了就可以了,你復(fù)印一下錯的發(fā)票備查就可以了
2019-11-27 10:32:58

您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32

你好,剛咨詢稅務(wù)局 如果購貨方不出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,不可以開具紅字增值稅專用發(fā)票
2020-01-22 09:07:47

同學(xué)你好
按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
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輝猴子 追問
2019-11-27 10:41
樸老師 解答
2019-11-27 10:55
輝猴子 追問
2019-11-27 10:57
樸老師 解答
2019-11-27 11:05