老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

金稅盤年服務(wù)費(fèi),可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候全額抵扣去年我們公司因?yàn)樵鲋刀悳p免沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,所以沒(méi)有抵扣今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費(fèi)那我第四季度申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,去年和今年的服務(wù)費(fèi)可以一起抵扣增值稅嗎??
答: 你好,可以的,服務(wù)費(fèi)的280元是沒(méi)有抵扣期限的,所以您今年可以抵扣2次的
在增值稅減免明細(xì)申報(bào)表中填了抵減稅額280,但在增值稅納稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額未填,下個(gè)季度申報(bào)時(shí)可以填嗎?
答: 你好,減免明細(xì)表你只是填了本期發(fā)生額未填上實(shí)際抵扣額的話,可以下季度申報(bào)時(shí)再抵
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本季度增值稅小規(guī)模納稅人銷售未達(dá)起征點(diǎn),不繳增值稅,本季購(gòu)買了金稅盤.沒(méi)有稅款可抵減,增值稅申報(bào)表附表減免申報(bào)表是否填報(bào)?
答: 你好!沒(méi)稅款減免申報(bào)表不需要填報(bào)的。

