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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-27 19:54

嗯嗯,您的說法是正確的

sherry 追問

2019-11-27 19:57

如果沒有把這張發(fā)票附在了這筆轉(zhuǎn)賬回單后面,收到這筆回單的款,就入借銀行存款,貸應收賬款了。然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)這張發(fā)票了,是做了借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅金。 這樣做是對的嗎??

糖果老師 解答

2019-11-27 19:59

還沒收到發(fā)票的話,可以正常確認收入的,等收到發(fā)票的時候再把發(fā)票放到原來那筆憑證后面

sherry 追問

2019-11-27 20:04

是我司開出去的發(fā)票,不是客戶開的

糖果老師 解答

2019-11-27 20:07

喔喔,那您的分錄是沒問題的

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相關問題討論
嗯嗯,您的說法是正確的
2019-11-27 19:54:16
還有一種就是我們先給供應商付完款,然后貨收到了,也已入庫,進項發(fā)票也未收到,這種要怎么做
2018-05-24 12:57:14
這個按憑證附件進行正確的賬務處理就行了。
2018-07-13 16:43:37
你好,可以根據(jù)開票系統(tǒng)的一個月匯總的收入,銷項稅額做這個分錄 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應收賬款需要根據(jù)客戶分別計算 主營業(yè)務收入 , (銷項稅額)就按開票系統(tǒng)一個月匯總的數(shù)據(jù)填寫就是了
2020-03-31 17:30:10
如果銷項發(fā)票份數(shù)太多,可以單獨做一本憑證為附件
2015-10-26 16:19:15
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