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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-11-28 12:17

之前給你們多開了500是吧
返工是你們自己維修的嗎

一凡一萱 追問

2019-11-28 12:19

沒有多開,我方還有支付過多次現(xiàn)金,合計(jì)也要2000元左右!返工是我方自己維修的!

郭老師 解答

2019-11-28 12:21

前面的加工費(fèi)你們自己正常做賬,委托加工物資,自己的返修花費(fèi)的也可以記成本

一凡一萱 追問

2019-11-28 12:23

但是現(xiàn)在發(fā)票未收到,還在對方單位,意思是后期協(xié)商不通過,也不給發(fā)票了!

郭老師 解答

2019-11-28 12:24

不給發(fā)票你做成本,匯算清繳調(diào)增

一凡一萱 追問

2019-11-28 12:28

那在增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺,那張發(fā)票一直掛在那里!不用處理嗎?后期會有影響嗎?

郭老師 解答

2019-11-28 12:39

那個(gè)發(fā)票不讓你處理

一凡一萱 追問

2019-11-28 12:46

那后期協(xié)調(diào)好了呢?發(fā)票拿到了呢?

郭老師 解答

2019-11-28 12:49

四千的發(fā)票讓你做賬,正常抵扣
沒有發(fā)票的你也可以記成本
后期協(xié)調(diào)好,沖之前的暫估做發(fā)票的

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相關(guān)問題討論
之前給你們多開了500是吧 返工是你們自己維修的嗎
2019-11-28 12:17:23
您好,參考分錄,借應(yīng)收賬款113000貸主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000。
2020-06-23 22:47:39
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí),向承租方收取的有形動產(chǎn)價(jià)款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
醫(yī)院,開收據(jù)即可
2017-05-05 14:34:44
你好!你們是全額來發(fā)票嗎?可以申請差額征稅,
2020-06-21 05:35:14
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