
老師,這個(gè)例題分錄為何不把銷(xiāo)項(xiàng)稅全部計(jì)入合同負(fù)債呢?明明是一起把錢(qián)收了的呀。如果進(jìn)項(xiàng)稅不一次反應(yīng)在銀行存款和合同負(fù)債里面,后面每月分錄突然冒出個(gè)18元的銀行存款,有點(diǎn)不對(duì)呀,因?yàn)殄X(qián)是一次收的,不是分次收呀
答: 稍后為您奉上解題過(guò)程
11月1日,公司購(gòu)進(jìn)A材料一批50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,材料尚未到達(dá),款項(xiàng)已用銀行存款支付。寫(xiě)分錄
答: 同學(xué)你好,分錄如下: 借:在途物資 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 6500 貸:銀行存款 56500
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅不足抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,用銀行存款交了剩余部分,怎么做分錄
答: 你好!是這樣的,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款


球球老師 解答
2019-11-28 13:40