
老師加計(jì)抵減扣除的稅款需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要請(qǐng)寫(xiě)一下分錄
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
12月買(mǎi)的設(shè)備3萬(wàn),12月已開(kāi)票,1月付款,12月沒(méi)有做賬務(wù)處理,1月要怎么分錄呢?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開(kāi)票53.6萬(wàn),實(shí)際收到貨款40萬(wàn),該怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做?
答: 您好,借:應(yīng)收賬款13.6,銀行存款40貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47.43,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)6.17借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品

