
開紅字發(fā)票后紅沖成本分錄借庫存商品(紅字)貸主營業(yè)務(wù)成本(紅字)對不
答: 你好,金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是的
老師,關(guān)于暫估請教一下,上月底暫估入庫,本月沒有發(fā)票進(jìn)來,那月初要不要先把上月底的暫估包括成本紅字沖掉呢?還是不能沖,必須等發(fā)票來才能沖,我看實(shí)際業(yè)務(wù)中好多代理都是沒有發(fā)票的情況下上月暫估,本月紅沖,但成本沒有紅沖,哪個做法是對的呢?
答: 您好,等發(fā)票到以后再紅沖
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月銷售貨物,發(fā)票未到,做暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。1月發(fā)票回來,沖回暫估入庫,借:庫存商品 紅字 貸: 應(yīng)付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 再做一次按照實(shí)際出庫的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,民幫我看看有哪里不對么?
答: 你好,12月的先紅沖,成本也紅沖,1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

