你好,我們是出口企業(yè),進(jìn)口了一個(gè)零件,交了增值稅,又出口賣(mài)掉了,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
汪亞蓉
于2019-11-29 14:43 發(fā)布 ??966次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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你好,不需要的,這個(gè)額可以抵扣的
2019-11-29 14:43:53

已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-28 10:05:04

你好,按(117000-75000)/1.17*17%計(jì)算繳納增值稅
2018-04-10 14:49:14

你好,1、如果是無(wú)法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,并視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。
3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。
4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。
5、國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42

你好,看海關(guān)對(duì)進(jìn)口貨物執(zhí)行的關(guān)稅是多少,增值稅一般是17%
按關(guān)稅完稅價(jià)格計(jì)算
是的
2016-11-23 13:57:04
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