
老師,上月已經(jīng)預(yù)付賬款并且收到商品并且已經(jīng)使用,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到。月末可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄如何做?
答: 你這個(gè)銷售么,可以先暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù),房租收入5月才能確認(rèn)是多少錢合同還沒簽,收2022年1月到5月的,那每個(gè)月公司已經(jīng)在付這個(gè)房租的錢了,轉(zhuǎn)租給別人的錢一直還沒收到,也不知道收多少錢,那每個(gè)月付的這個(gè)錢掛預(yù)付賬款可以嗎,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有開,掛成本沒有對(duì)應(yīng)的收入不能掛的吧
答: 你好,可以掛的,那你們出租這塊也沒有合同嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有一筆預(yù)付款20000,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候看開了發(fā)票,就做了借:預(yù)付賬款18950,進(jìn)項(xiàng)1050,貨:銀行20000,現(xiàn)在要沖這筆預(yù)付,總價(jià)36050,現(xiàn)在付款16050,應(yīng)該怎么寫這個(gè)分錄才對(duì)啊
答: 借:應(yīng)付賬款36050,貸:預(yù)付賬款18950,銀行存款16050
付款給建筑公司借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款這個(gè)分錄對(duì)嗎老師?
4月份收到成本發(fā)票分錄是借:成本借:成本 進(jìn)項(xiàng)稅貸方:應(yīng)付賬款已認(rèn)證5月得知,要少付340元,并且對(duì)方不給重新開票
老師在嗎,這個(gè)分錄后面附的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這分錄不明白下面為啥有預(yù)付帳款應(yīng)付帳款


喜哈哈 追問
2019-12-02 09:58
maize老師 解答
2019-12-02 10:01
maize老師 解答
2019-12-02 10:01
喜哈哈 追問
2019-12-02 10:08
maize老師 解答
2019-12-02 10:10
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2019-12-02 10:15
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2019-12-02 10:27
喜哈哈 追問
2019-12-02 10:29
maize老師 解答
2019-12-02 10:29