
你好,老師我想問一下,因為我們公司這個月把賬接過來自己做了(之前是外賬公司做),我錄入期初數(shù)據(jù)時,應(yīng)收賬款的總的期初余額卻對不上。(因為10月份的期末余額有貸方余額,我輸入時用了負(fù)。),這是什么原因
答: 起初的明細(xì)能對上嗎。
我想問下,我們公司之前的會計做的外賬的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了貸方余額,是否要即使調(diào)整,還是就這樣可以的
答: 你好! 可以根據(jù)實際情況調(diào)整一下的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,外賬的應(yīng)收款余額如何和內(nèi)賬的核對
答: 你好; 外賬的應(yīng)收賬款? ? 和你內(nèi)賬做的都是一致的賬務(wù)處理嗎 ???


???? 追問
2019-12-02 10:58
郭老師 解答
2019-12-02 11:00