
我想問下,我們公司之前的會(huì)計(jì)做的外賬的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了貸方余額,是否要即使調(diào)整,還是就這樣可以的
答: 你好! 可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整一下的
你好,老師我想問一下,因?yàn)槲覀児具@個(gè)月把賬接過來自己做了(之前是外賬公司做),我錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)收賬款的總的期初余額卻對(duì)不上。(因?yàn)?0月份的期末余額有貸方余額,我輸入時(shí)用了負(fù)。),這是什么原因
答: 起初的明細(xì)能對(duì)上嗎。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何核對(duì)外賬的應(yīng)收款余額是否正確
答: 你好 ;? ?你要 根據(jù)對(duì)賬單來核對(duì)的; 出一個(gè)對(duì)賬單 按月來 核對(duì) ; 根據(jù)賬期 和? 壞賬情況來? ?分析 核對(duì)?

